數據分析提供商北京慧辰資道資訊股份有限公司發布了2021年報,具體內容如下。
近三年主要會計數據和財務指標
(一) 主要會計數據
單位:元 幣種:人民幣
主要會計數據 |
2021年 |
2020年 |
本期比上年 同期增減(%) |
2019年 |
營業收入 | 475,981,997.26 | 389,342,428.64 | 22.25 | 383,939,430.56 |
歸屬于上市公司股東 的凈利潤 |
-38,202,852.46 | 73,701,204.45 | 不適用 | 60,789,397.45 |
歸屬于上市公司股東 的扣除非經常性損益的凈利潤 |
-68,653,324.70 | 33,667,279.41 |
不適用 |
60,909,750.68 |
經營活動產生的現金 流量凈額 |
-18,558,194.88 | 34,771,395.66 | 不適用 | 7,270,925.36 |
2021年末 |
2020年末 |
本期末比上 年同期末增減(%) |
2019年末 |
|
歸屬于上市公司股東 的凈資產 |
1,180,791,573.02 | 1,231,214,111.34 | -4.10 | 597,654,481.26 |
總資產 | 1,450,501,609.50 | 1,429,050,602.03 | 1.50 | 731,354,232.80 |
(二) 主要財務指標
主要財務指標 | 2021年 | 2020年 |
本期比上年同 期增減(%) |
2019年 |
基本每股收益(元/股) | -0.514 | 1.134 | -145.33 | 1.091 |
稀釋每股收益(元/股) | -0.514 | 1.134 | -145.33 | 1.091 |
扣除非經常性損益后的基本每股 收益(元/股) |
-0.924 | 0.518 | -278.38 | 1.093 |
加權平均凈資產收益率(%) | -3.170 | 8.490 |
減少13.52個 百分點 |
10.720 |
扣除非經常性損益后的加權平均 凈資產收益率(%) |
-5.693 | 3.880 |
減少12.92個 百分點 |
10.740 |
研發投入占營業收入的比例(% ) |
10.86 | 8.50 |
增加2.16個百 分點 |
6.90 |
報告期末公司前三年主要會計數據和財務指標的說明
√適用 □不適用 歸屬于上市公司股東股東的凈利潤及歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤下降主要 由于 1、公司規模擴大、加大了人才隊伍建設,導致費用較上年有較大幅度的增加;2、控股子公 司由于業績未達預期導致商譽大額減值;3、因為 21 年逾期收款金額加大,信用風險損失因遷徙 率的不同導致未逾期及逾期一年以內的壞賬損失計提率加大,導致公司大額計提壞賬準備。
2021 年分季度主要財務數據
單位:元 幣種:人民幣
第一季度 (1-3月份) |
第二季度 (4-6月份) |
第三季度 (7-9月份) |
第四季度 (10-12月份) |
|
營業收入 | 76,655,804.6 |
129,856,886. 74 |
123,890,434. 03 |
145,578,871.8 9 |
歸屬于上市公司股東的 凈利潤 |
-1,130,083.64 |
15,175,540.8 3 |
7,974,434.99 |
-60,222,744.6 4 |
歸屬于上市公司股東的 扣除非經常性損益后的凈利潤 |
-1,127,371.47 |
10,105,013.5 6 |
5,871,861.81 |
-83,502,828.6 |
經營活動產生的現金流 量凈額 |
-61,524,377.73 | 3,158,375.91 |
-21,454,243. 07 |
61,262,050.01 |
非經常性損益項目和金額
單位:元 幣種:人民幣
非經常性損益項目 | 2021年金額 |
附注(如適 用) |
2020年金額 | 2019年金額 |
非流動資產處置損益 | -2,545.56 | |||
越權審批,或無正式批準文件,或 |
偶發性的稅收返還、減免 | ||||
計入當期損益的政府補助,但與公 司正常經營業務密切相關,符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外 |
3,000,000.00 | |||
計入當期損益的對非金融企業收 取的資金占用費 |
||||
企業取得子公司、聯營企業及合營 企業的投資成本小于取得投資時應享有被投資單位可辨認凈資產公允價值產生的收益 |
||||
非貨幣性資產交換損益 | ||||
委托他人投資或管理資產的損益 | ||||
因不可抗力因素,如遭受自然災害 而計提的各項資產減值準備 |
||||
債務重組損益 | ||||
企業重組費用,如安置職工的支 出、整合費用等 |
||||
交易價格顯失公允的交易產生的 超過公允價值部分的損益 |
||||
同一控制下企業合并產生的子公 司期初至合并日的當期凈損益 |
||||
與公司正常經營業務無關的或有 事項產生的損益 |
||||
除同公司正常經營業務相關的有 效套期保值業務外,持有交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債產生的公允價值變動損益,以及處置交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債和其他債權投資取得的投資收益 |
32,966,785.93 | 5,114,996.96 | -95,200.00 | |
單獨進行減值測試的應收款項、合 同資產減值準備轉回 |
||||
對外委托貸款取得的損益 | ||||
采用公允價值模式進行后續計量 的投資性房地產公允價值變動產生的損益 |
||||
根據稅收、會計等法律、法規的要 求對當期損益進行一次性調整對當期損益的影響 |
||||
受托經營取得的托管費收入 | ||||
除上述各項之外的其他營業外收 入和支出 |
-147,975.68 | 1,314,418.75 | -61,733.06 | |
其他符合非經常性損益定義的損 益項目 |
11,135.82 | |||
非同一控制下原股權按照公允價 值重新計量產生的利得 |
40,633,176.31 | |||
減:所得稅影響額 | 5,368,338.01 | 7,028,666.98 | -27,988.32 | |
少數股東權益影響額(稅后) | -1.25 |
合計 | 30,450,472.24 | 40,033,925.04 | -120,353.23 |
采用公允價值計量的項目
單位:元 幣種:人民幣
項目名稱 | 期初余額 | 期末余額 | 當期變動 |
對當期利潤的影響 金額 |
結構性存款 | 453,907,777.78 | 461,869,902.78 | 7,962,125.00 | 15,675,219.18 |
衍生金融工具 | 67,000.00 | 21,240,729.42 | 21,173,729.42 | 21,173,729.42 |
合計 | 453,974,777.78 | 483,110,632.20 | 29,135,854.42 | 36,848,948.60 |
報告期內主要經營情況
公司實現營業收入 47,598.20 萬元,同比增長 22.25%,歸屬于母公司所有者的凈利潤為-3,820.29 萬元,同比下降 151.83%,扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤為-6,865.31 萬元,同比下降 303.92%。公司經營活動產生的現金流量凈額為 1,855.82 萬元人民幣。
(一) 主營業務分析
1. 利潤表及現金流量表相關科目變動分析表
科目 | 本期數 | 上年同期數 | 變動比例(%) |
營業收入 | 475,981,997.26 | 389,342,428.64 | 22.25 |
營業成本 | 309,980,068.25 | 229,994,893.33 | 34.78 |
銷售費用 | 83,488,204.55 | 52,277,756.62 | 59.70 |
管理費用 | 51,920,611.16 | 31,146,368.52 | 66.70 |
財務費用 | -14,416,441.51 | -11,677,372.60 | 23.46 |
研發費用 | 37,845,305.98 | 33,105,293.42 | 14.32 |
經營活動產生的現金流量凈額 | -18,558,194.88 | 34,771,395.66 | 不適用 |
投資活動產生的現金流量凈額 | -37,780,847.32 | -488,793,659.02 | 不適用 |
籌資活動產生的現金流量凈額 | -16,943,822.85 | 566,005,515.60 | 不適用 |
營業收入變動原因說明:主要系公司業務規模擴大所致
營業成本變動原因說明:主要系本期營業收入增加,營業成本相應增加 銷售費用變動原因說明:主要系公司擴大規模,人員投入加大 管理費用變動原因說明:主要系公司擴大規模,人員投入加大 財務費用變動原因說明:主要系理財收益增加所致 研發費用變動原因說明:主要系本期加大研發項目投入所致 本期公司業務類型、利潤構成或利潤來源發生重大變動的詳細說明
□適用 √不適用
2. 收入和成本分析
√適用 □不適用
報告期內公司主營業務收入 4,759.81 萬元,同比增長 22.25%,主營業務成本 3099.80,同比增 長 34.78%。
(1)。 主營業務分行業、分產品、分地區、分銷售模式情況
單位:元 幣種:人民幣
主營業務分行業情況
分行業 |
營業收入 |
營業成本 |
毛利率 (%) |
營業收入 比上年增減(%) |
營業成本 比上年增減(%) |
毛利率比 上年增減 (%) |
TMT | 178,186,647.68 | 124,905,357.88 | 29.9 | 21.71 | 35.67 |
減少7.21 個百分點 |
耐用消費 品 |
82,211,643.79 | 63,617,856.81 | 22.62 | 5.31 | 23.16 |
減少 11.21個百分點 |
快速消費 品 |
105,838,537.57 |
67,767,405.49 |
35.97 |
48 | 79.79 |
減少 11.32個百分點 |
政府及公 共服務 |
23,623,362.34 | 9,671,345.14 |
59.06 |
143.11 | 49.61 |
增加 25.59個百分點 |
其他 | 86,121,805.88 | 44,018,102.93 | 48.89 | 2.97 | 4.52 |
減少0.76 個百分點 |
主營業務分產品情況 | ||||||
分產品 |
營業收入 |
營業成本 |
毛利率 (%) |
營業收入 比上年增減(%) |
營業成本 比上年增減(%) |
毛利率比 上年增減 (%) |
數據產品 | 403,926,969.12 | 278,801,784.25 | 30.98 | 33.45 | 38.11 |
減少2.33 個百分點 |
解決方案 | 72,055,028.14 |
31,178,284.00 |
56.73 |
-16.86 |
10.84 |
減少 10.81個百分點 |
主營業務分地區情況 | ||||||
分地區 |
營業收入 |
營業成本 |
毛利率 (%) |
營業收入 比上年增減(%) |
營業成本 比上年增減(%) |
毛利率比 上年增減 (%) |
華北 | 106,553,786.41 | 65,304,674.92 | 38.71 | -16.85 | -10.23 |
減少4.52 個百分點 |
華東 | 203,127,453.37 | 125,034,543.9 | 38.45 | 63.43 | 76.34 |
減少4.5 個百分點 |
華南 | 76,781,247.07 | 54,130,807.86 | 29.50 | 34.76 | 42.09 |
減少3.64 個百分點 |
華西 | 40,294,636.33 | 29,072,728.35 | 27.85 | -0.67 | 9.05 |
減少6.43 個百分點 |
境外 | 7,282,848.14 | 3,370,692.28 | 53.72 | 30.80 | 4.80 |
增加 11.49個百分點 |
華中 | 41,942,025.94 | 33,066,620.94 | 21.16 | 24.12 | 79.97 |
減少 24.47個百分點 |
主營業務分銷售模式情況 | ||||||
銷售模式 |
營業收入 |
營業成本 |
毛利率 (%) |
營業收入 比上年增減(%) |
營業成本 比上年增減(%) |
毛利率比 上年增減 (%) |
直銷 | 475,981,997.26 | 309,980,068.25 | 34.88 | 22.25 | 34.78 |
減少6.05 個百分點 |
主營業務分行業、分產品、分地區、分銷售模式情況的說明 經濟形勢發生變化,各行業各類產品毛利產生不同變化。
(2)。 產銷量情況分析表
□適用 √不適用
(3)。 重大采購合同、重大銷售合同的履行情況
□適用 √不適用
(4)。 成本分析表
單位:元
分行業情況 | |||||||
分行業 |
成本構成項目 |
本期金額 |
本期占總成本比例(%) |
上年同期金額 |
上年同期占總成本比例(%) |
本期金 額較上年同期變動比例(%) |
情況說明 |
TMT |
數 據采 集 |
5,070,721.58 | 1.64 | 5,776,368 | 2.51 | -12.22 | |
TMT |
數 據采 購 |
106,299,077.59 | 34.29 | 76,666,296.05 | 33.33 | 38.65 | |
TMT |
數 據分 析 |
12,403,483.27 | 4.00 | 9,626,293.09 | 4.19 | 28.85 | |
耐用消費 品 |
數 據采 集 |
4,106,750.87 | 1.32 | 3,218,439.6 | 1.40 | 27.60 | |
耐用消費 品 |
數 據采 購 |
51,328,121.08 | 16.56 | 42,075,621.08 | 18.29 | 21.99 | |
耐用消費 品 |
數 據分 析 |
8,182,984.78 | 2.64 | 6,360,353.88 | 2.77 | 28.66 | |
快速消費 品 |
數 據采 集 |
1,688,326.62 | 0.54 | 1,691,564.14 | 0.74 | -0.19 | |
快速消費 品 |
數 據采 購 |
51,074,303.77 | 16.48 | 27,366,729.34 | 11.9 | 86.63 | |
快速消費 品 |
數 據分 析 |
15,004,775.07 | 4.84 | 8,634,111.2 | 3.75 | 73.78 | |
政府及公 共服務 |
數 據采 集 |
797,624.58 | 0.26 | 417,178.65 | 0.18 | 91.19 | |
政府及公 共服務 |
數 據采 購 |
6,106,702.02 | 1.97 | 5,153,190.5 | 2.24 | 18.50 | |
政府及公 共服務 |
數 據分 析 |
2,767,018.56 | 0.89 | 894,178.78 | 0.39 | 209.45 | |
其他 |
數 據采 集 |
1,461,016.34 | 0.48 | 1,586,319.56 | 0.69 | -7.90 | |
其他 |
數 據采 購 |
33,382,792.56 | 10.77 | 31,546,060.89 | 13.71 | 5.82 |
其他 |
數 據分 析 |
10,306,369.56 | 3.32 | 8,982,188.57 | 3.91 | 14.74 | |
分產品情況 | |||||||
分產品 |
成本構成項目 |
本期金額 |
本期占總成本比例(%) |
上年同期金額 |
上年同期占總成本比例(%) |
本期金 額較上年同期變動比例(%) |
情況說明 |
數據產品 |
數 據采 集 |
11,786,149.49 | 3.80 | 5,621,659.41 | 2.44 | 109.66 | |
數據產品 |
數 據采 購 |
228,382,745.95 | 73.68 | 162,838,208.12 | 70.82 | 40.25 | |
數據產品 |
數 據分 析 |
38,632,888.85 | 12.46 | 33,405,474.38 | 14.52 | 15.65 | |
解決方案 |
數 據采 集 |
1,338,290.50 | 0.43 | 124,028.86 | 0.05 | 979.02 | |
解決方案 |
數 據采 購 |
19,808,251.07 | 6.39 | 19,969,689.73 | 8.68 | -0.81 | |
解決方案 |
數 據分 析 |
10,031,742.39 | 3.24 | 8,035,832.83 | 3.49 | 24.84 |
成本分析其他情況說明
無
(5)。 報告期主要子公司股權變動導致合并范圍變化
√適用 □不適用
2021 年 6 月 30 日,公司全資子公司上海瑞斡與永新明薩、永新縣舒添科貿中心(普通合 伙)、禮芮行及政斌正式簽署了《關于上海禮芮行信息技術有限公司之股權購買協議》,以現金 1530 萬元收購永新明薩持有的禮芮行 51%股權,本次交易完成后,上海瑞斡持有禮芮行 51%的股權。
2021 年 8 月 26 日,公司與經緯智通、紀貝娣及慧辰視界正式簽署了《股權收購協議》,以現金 550 萬元收購經緯智通持有的慧辰視界 20%的股權。本次交易完成后,公司持有慧辰視界 100% 股權,慧辰視界成為公司全資子公司。
(6)。 公司報告期內業務、產品或服務發生重大變化或調整有關情況
□適用 √不適用
(7)。 主要銷售客戶及主要供應商情況
A.公司主要銷售客戶情況
前五名客戶銷售額 12,715.34 萬元,占年度銷售總額 26.71%;其中前五名客戶銷售額中關聯方銷 售額 0 萬元,占年度銷售總額 0 %。
公司前五名客戶
√適用 □不適用
單位:萬元 幣種:人民幣
序號 | 客戶名稱 | 銷售額 |
占年度銷售總額比例 (%) |
是否與上市公司存在 關聯關系 |
1 | 第一名 | 6,164.78 | 12.95 | 否 |
2 | 第二名 | 2,076.50 | 4.36 | 否 |
3 | 第三名 | 2,009.35 | 4.22 | 否 |
4 | 第四名 | 1,337.91 | 2.81 | 否 |
5 | 第五名 | 1,126.80 | 2.37 | 否 |
合計 | / | 12,715.34 | 26.71 | / |
報告期內向單個客戶的銷售比例超過總額的 50%、前 5 名客戶中存在新增客戶的或嚴重依賴于少 數客戶的情形
□適用 √不適用
B.公司主要供應商情況
前五名供應商采購額 5,033.10 萬元,占年度采購總額 15.67%;其中前五名供應商采購額中關聯 方采購額 0 萬元,占年度采購總額 0%。
公司前五名供應商
√適用 □不適用
單位:萬元 幣種:人民幣
序號 | 供應商名稱 | 采購額 |
占年度采購總額比例 (%) |
是否與上市公司存在 關聯關系 |
1 | 第一名 | 1,801.19 | 5.61 | 否 |
2 | 第二名 | 977.87 | 3.04 | 否 |
3 | 第三名 | 797.90 | 2.48 | 否 |
4 | 第四名 | 734.33 | 2.29 | 否 |
5 | 第五名 | 721.80 | 2.25 | 否 |
合計 | / | 5,033.10 | 15.67 | / |
報告期內向單個供應商的采購比例超過總額的 50%、前 5 名供應商中存在新增供應商的或嚴重依 賴于少數供應商的情形
□適用 √不適用
3. 費用
√適用 □不適用
單位:元幣種:人民幣
科目 | 2021 年度 | 2020年度 | 變動比例(%) | 重大變動說明 |
銷售費用 | 83,488,204.55 | 52,277,756.62 | 59.70 |
主要系人員增加 導致人員費用增加 |
管理費用 | 51,920,611.16 | 31,146,368.52 | 66.70 |
主要系人員增加 導致費用增加 |
研發費用 | 37,845,305.98 | 33,105,293.42 | 14.32 |
公司加大研發投 入所致 |
財務費用 | -14,416,441.51 | -11,677,372.60 | 23.46 | 理財收益增加 |
4. 現金流
√適用 □不適用
單位:元幣種:人民幣
項目 | 2021 年度 | 2020 年度 | 變動比例(%) | 重大變動說明 |
經營活動產生的 | -18,558,194.88 | 34,771,395.66 | 不適用 |
現金流量凈額 | ||||
投資活動產生的 現金流量凈額 |
-37,780,847.32 | -488,793,659.02 | 不適用 | |
籌資活動產生的 現金流量凈額 |
-16,943,822.85 | 566,005,515.60 | 不適用 |
(二) 非主營業務導致利潤重大變化的說明
□適用 √不適用
(三) 資產、負債情況分析
√適用 □不適用
項目名稱 |
本期期末數 |
本期期末數占總資產的比例 (%) |
上期期末數 |
上期期 末數占總資產的比例 (%) |
本期期末 金額較上期期末變動比例 (%) |
情況說明 |
衍生金融資產 |
0 |
0.00 |
67000 |
0 |
-100 |
主要系 本年收購信唐普華產生的或有對價所致 |
應收票 據 |
300000 | 2.00 | 0 | 0 |
|
|
預付款項 |
1596676.5 |
11.00 |
1224864.8 |
0.09 |
30.36 |
預付供 應商款增加 |
存貨 |
39166548 |
270.00 |
23175339 |
1.62 |
69 |
已執行 未確認收入項目增多 |
合同資 產 |
3023841.8 | 21.00 | 1644682.7 | 0.12 | 83.86 | |
其他流動資產 |
2761724.3 |
19.00 |
4479199.5 |
0.31 |
-38.34 |
主要是 預交的稅費 |
長期股權投資 |
19457183 |
134.00 |
3057789.3 |
0.21 |
536.32 |
新增聯 營及合營公司 |
長期待 攤費用 |
1699053.6 | 12.00 | 795612.11 | 0.06 | 113.55 |
公司房 租分攤 |
遞延所得稅資產 |
16127278 |
111.00 |
2292395.5 |
0.16 |
603.51 |
主要系 信用減值損失計提增加所致。 |
合同負債 |
15521844 |
107.00 |
6746625.6 |
0.47 |
130.07 |
公司使 用新租賃準則所致 |
應付職工薪酬 |
20824946 |
144.00 |
8572294 |
0.6 |
142.93 |
主要系 本期計提獎金下年發放所致 |
其他應付款 |
9421399.8 |
65.00 |
6199121.5 |
0.43 |
51.98 |
主要系 本期支付專業機構費增加 |
遞延所得稅負債 |
|
0.00 |
1062574 |
0.07 |
-100 |
主要系 本年應納稅暫時性差異金額增加所致。 |
其他綜合收益 |
-427433.8 |
-3.00 |
-181170.1 |
-0.01 |
135.93 |
主要系 匯率變動所致 |
來源:慧辰股份官網
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